EMPENHO: 23070002 - DATA: 23/07/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 23070002

Data: 23/07/2026

Valor: R$ 584,70

Fornecedor: NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMO

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADE LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
23/07/2026 3558 2026 584,70

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/07/2026 30070002 2026 584,70

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