EMPENHO: 30070003 - DATA: 30/07/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 30070003

Data: 30/07/2025

Valor: R$ 385,80

Fornecedor: NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMO

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADE LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/07/2025 3177 2025 385,80

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/08/2025 20080004 2025 385,80

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