EMPENHO: 08090001 - DATA: 08/09/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 08090001

Data: 08/09/2025

Valor: R$ 410,80

Fornecedor: NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMO

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADE LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
08/09/2025 3222 2025 410,80

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
01/10/2025 01100013 2025 410,80

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